
天津市红桥区投资促进局
2025年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
区投资促进局负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及市委、区委工作要求,把坚持和加强党对投资促进工作的领导落实到履行职责过程中。主要职责是:负责全区招商投资工作的综合统筹,牵头建设全区投资促进工作体系。研究拟订招商投资有关规范性文件。拟订全区内外资招商投资的相关发展规划和年度计划,并组织实施。组织拟订全区招商投资综合政策措施并推动实施,参与全区产业政策的研究和制定工作,协调有关行业主管部门出台招商投资支撑政策。建立招商投资政策信息清单,为招商投资项目提供精准政策服务。建立招商投资项目库、信息库和行业要素资源信
息库,结合全区发展优势、产业布局、功能区定位等,组织编制投资指南,并推广宣传,为来区投资者提供指引。建立服务重点企业“白名单”,挖掘行业资源,建设产业生态,持续推动新项目落地。组织建立健全招商投资项目全生命周期服务制度,组织建立区级招商投资项目服务专员队伍,协调推动全区各部门实现招商投资重点项目生成、签约、落地、开工、投产、达效以及经营运行等全生命周期跟踪服务。协调推动各部门建立服务管家工作机制、配备重点企业行业管家,专人负责日常联络,帮助解决遇到的问题。统筹协调和指导全区各部门加强对企业在政策、场景、资金、人才等方面的支持,做好招商投资工作。牵头建立全区招商投资协同联动工作机制等,规范全区招商投资工作秩序。负责全区招商投资信息的汇总、发布和服务。负责配合全市招商投资信息网络建设。积极参加全市性招商活动,组织开展全区性招商活动。组织宣传推介全区招商投资政策、环境和重大招商项目等。加强与国际、国内专业机构、外地驻津商会联络,拓宽招商投资渠道,挖掘重大项目投资信息,指导全区各部门推动项目落地。负责全区招商投资年度目标任务的分解、检查、督促、统计。牵头组织对全区相关部门招商投资工作的评价考核和情况通报,组织建立招商工作奖惩机制。对优化营商环境提出政策建议。承担区政府招商投资活动的有关协调联络和服务保障工作,推动、协调有关会议纪要、协议的落实工作。服务协调推动区级重大招商项目。负责与市政府各部门和县级以上政府驻津办事机
构的联系、协调和服务工作。加强全区招商投资队伍建设,制定业务培训计划并组织实施。建设招商投资人才库,推动开展招商投资人才储备和岗位交流。完成区委、区政府交办的其他事项。
天津市红桥区投资促进局内设 5个职能科室;下辖0个预算单位。
纳入天津市红桥区投资促进局2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市红桥区投资促进局本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,天津市红桥区投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入428.597027万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余0.000000万元;支出包括:一般公共服务支出357.782291万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出47.209824万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出23.604912万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。天津市红桥区投资促进局2025年收支总预算428.597027万元。
天津市红桥区投资促进局2025年部门预算收入428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。其中:上年结转结余0.000000万元,占0.00%;一般公共预算428.597027万元,占100.00%;政府性基金预算0.000000万元,占0.00%;国有资本经营预算0.000000万元,占0.00%;财政专户管理资金0.000000万元,占0.00%;事业收入0.000000万元,占0.00%;事业单位经营收入0.000000万元,占0.00%;上级补助收入0.000000万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占0.00%;其他收入0.000000万元,占0.00%。
天津市红桥区投资促进局2025年支出预算428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。其中:基本支出428.597027万元,占100.00%;项目支出0.000000万元,占0.00%;事业单位经营支出0.000000万元,占0.00%;上缴上级支出0.000000万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占0.00%。
天津市红桥区投资促进局2025年财政拨款收入预算428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。收入包括:一般公共预算拨款收入428.597027万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、上年财政结转结余0.000000万元。2025年财政拨款支出预算428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。支出包括:一般公共服务支出357.782291万元、外交支出0.000000万元、国防支出0.000000万元、公共安全支出0.000000万元、教育支出0.000000万元、科学技术支出0.000000万元、文化旅游体育与传媒支出0.000000万元、社会保障和就业支出47.209824万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出23.604912万元、节能环保支出0.000000万元、城乡社区支出0.000000万元、农林水支出0.000000万元、交通运输支出0.000000万元、资源勘探工业信息等支出0.000000万元、商业服务业等支出0.000000万元、金融支出0.000000万元、援助其他地区支出0.000000万元、自然资源海洋气象等支出0.000000万元、住房保障支出0.000000万元、粮油物资储备支出0.000000万元、国有资本经营预算支出0.000000万元、灾害防治及应急管理支出0.000000万元、预备费0.000000万元、其他支出0.000000万元、转移性支出0.000000万元、债务还本支出0.000000万元、债务付息支出0.000000万元、债务发行费用支出0.000000万元、抗疫特别国债安排的支出0.000000万元。
天津市红桥区投资促进局2025年一般公共预算支出428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出(类)”357.782291万元,与2024年预算相比增加357.782291万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位,其中:
“商贸事务(款)”357.782291万元,包括:“行政运行(项)”357.782291万元,主要用于:人员经费及日常办公。
2、“社会保障和就业支出(类)”47.209824万元,与2024年预算相比增加47.209824万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位,其中:
“行政事业单位养老支出(款)”47.209824万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”31.473216万元,主要用于:养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”15.736608万元,主要用于:职业年金缴费支出。
3、“卫生健康支出(类)”23.604912万元,与2024年预算相比增加23.604912万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位,其中:
“行政事业单位医疗(款)”23.604912万元,包括:“行政单位医疗(项)”19.670760万元,主要用于:医疗保险费用支出;“公务员医疗补助(项)”3.934152万元,主要用于:公务员医疗补助保险。
天津市红桥区投资促进局一般公共预算基本支出428.597027万元,与2024年预算相比增加428.597027万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。其中:
人员经费400.685035万元,主要包括:
“基本工资(项)”64.872000万元、“津贴补贴(项)”92.038100万元、“奖金(项)”51.564000万元、“机关事业单位基本养老保险缴费(项)”31.473216万元、“职业年金缴费(项)”15.736608万元、“职工基本医疗保险缴费(项)”19.670760万元、“公务员医疗补助缴费(项)”3.934152万元、“其他社会保障缴费(项)”0.393415万元、“住房公积金(项)”95.673984万元、“其他工资福利支出(项)”20.000000万元、“退休费(项)”3.316800万元、“奖励金(项)”0.012000万元、“其他对个人和家庭的补助(项)”2.000000万元、。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.200000万元,与2024年预算相比增加0.200000万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)费”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元,其中公务用车运行费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”经费;公务用车购置费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2025年公务接待费预算0.200000万元,与2024年预算相比增加0.200000万元,主要原因是本年度机构改革新成立单位。
2025年天津市红桥区投资促进局部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市红桥区投资促进局等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算27.911992万元,包括:“办公费”3.220000万元、“印刷费”0.010000万元、“手续费”0.250000万元、“邮电费”1.000000万元、“差旅费”0.500000万元、“维修(护)费”0.700000万元、“会议费”0.010000万元、“培训费”0.010000万元、“公务接待费”0.200000万元、“工会经费”3.019992万元、“福利费”4.320000万元、“其他交通费用”14.172000万元、“其他商品和服务支出”0.500000万元。
(二)政府采购情况。
天津市红桥区投资促进局2025年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0.000000万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市红桥区投资促进局2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.天津市红桥区投资促进局2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
3.天津市红桥区投资促进局2025年项目支出表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。
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