天津市红桥区人民政府 2019年12月3日星期二

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天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年部门预算
来源:天津市红桥区人民政府政务服务办公室 发布时间:2025-01-23 16:36


天津市红桥区人民政府政务服务办公室

(本级)2025度部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算三公经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,并抓好组织实施;参与组织本区行政审批制度改革工作。

(二)负责企业投资、外商投资、政府固投等项目审批。

(三)负责环卫设施、建筑外檐、标志设施改建拆除审批;负责夜间施工、娱乐场所环保等审批。

(四)承担多部门办理的行政许可事项审批组织协调工作;负责行政审批信息网络系统、执法监督平台的建设管理;指导各街行政许可服务中心工作

二、机构设置情况

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)内设  5   个职能科室;下辖   0个预算单位。

纳入天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入567.131648万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余10.027410万元;支出包括:一般公共服务支出493.659896万元、社会保障和就业支出48.981168万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出24.490584万元天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年收支总预算577.159058万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年部门预算收入577.159058万元,与2024年预算相比增加51.480868万元,主要原因是履职项目支出预算收入增加。其中:上年结转结余10.027410万元,占1.74%;一般公共预算567.131648万元,占98.26%政府性基金预算0.000000万元,占0.00%;国有资本经营预算0.000000万元,占0.00%;财政专户管理资金0.000000万元,占0.00%;事业收入0.000000万元,占0.00%;事业单位经营收入0.000000万元,占0.00%;上级补助收入0.000000万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占0.00%;其他收入0.000000万元,占0.00%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年支出预算567.131648万元,与2024年预算相比增加41.453458万元,主要原因是履职项目支出增加其中:基本支出494.131648万元,占87.13%;项目支出73.000000万元,占12.87%;事业单位经营支出0.000000万元,占0.00%;上缴上级支出0.000000万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占0.00%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年财政拨款收入预算567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入567.131648万元2025年财政拨款支出预算567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加。支出包括:一般公共服务支出493.659896万元、社会保障和就业支出48.981168万元、卫生健康支出24.490584万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年一般公共预算支出567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加

(二)具体情况。

1、一般公共服务支出(类)493.659896万元,与2024年预算相比增加46.251476万元,主要原因是履职项目支出增加,其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)493.659896万元,包括:行政运行(项)420.659896万元,主要用于:行政人员经费和公用经费支出政务公开审批(项)73.000000万元,主要用于:履职项目支出;

2社会保障和就业支出48.981168万元,与2024年预算相比减少2.496022万元,主要原因是人员变动及社保基数调整,其中:

行政事业单位养老支出(款)48.981168万元,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.654112万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.327056万元,主要用于:机关事业单位职业年金支出。

   3卫生健康支出24.490584万元,与2024年预算相比减少1.676996万元,主要原因是人员变动及社保基数调整,其中:

行政事业单位医疗(款)24.490584万元,包括:行政单位医疗(项)20.408820万元,主要用于:行政事业单位医疗支出;公务员医疗补助(项)4.081764万元,主要用于:公务员医疗补助支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)一般公共预算基本支出494.131648万元,与2024年预算相比减少18.921542万元,主要原因是人员变动和保险基数调整。其中:

人员经费411.946884万元,主要包括:

基本工资(项)73.432800万元、津贴补贴(项)90.465600万元、奖金(项)51.569400万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)32.654112万元、职业年金缴费(项)16.327056万元、职工基本医疗保险缴费(项)20.408820万元、公务员医疗补助缴费(项)4.081764万元、其他社会保障缴费(项)0.408176万元、住房公积金(项)98.079156万元、其他工资福利支出(项)20.000000万元、退休费(项)2.508000万元、奖励金(项)0.012000万元、其他对个人和家庭的补助(项)2.000000万元。

公用经费82.184764万元,主要包括:办公费(项)3.100000万元、手续费(项)0.100000万元、电费(项)3.000000万元、邮电费(项)1.600000万元、取暖费(项)14.416000万元、物业管理费(项)16.320000万元、差旅费(项)0.400000万元、维修(护)费(项)0.800000万元、委托业务费(项)14.400000万元、工会经费(项)3.181764万元、福利费(项)10.827000万元、其他交通费用(项)14.040000万元

七、关于一般公共预算三公经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算三公经费安排0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。具体情况:

一、2025年因公出国(境)费预算0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元,其中公务用车运行费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车运行费;公务用车购置费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费经费。

三、2025年公务接待费预算0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本部门2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算82.184764万元,包括:办公费3.100000万元、手续费0.100000万元、电费3.000000万元、邮电费1.600000万元、取暖费14.416000万元、物业管理费16.320000万元、差旅费0.400000万元、维修(护)费0.800000万元、委托业务费14.400000万元、工会经费3.181764万元、福利费10.827000万元、其他交通费用14.040000万元。

(二)政府采购情况

天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年安排政府采购预算1.000000万元其中:政府采购货物支出货物1.000000万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出0.000000万元。主要项目是:2025年公用经费(财政拨款-一般公共预算)-基础运转项目  1.000000  万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车   0 辆、主要负责人干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车   0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部服务用车     0 辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备  0  台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目  4 个,涉及预算金额73.000000万元

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算三公经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年一般公共预算三公经费支出情况表为空表。

2.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。


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