
天津市红桥区人民政府政务服务办公室
(本级)2025年度部门预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
(一)贯彻执行国家有关法律、法规和方针、政策,并抓好组织实施;参与组织本区行政审批制度改革工作。
(二)负责企业投资、外商投资、政府固投等项目审批。
(三)负责环卫设施、建筑外檐、标志设施改建拆除审批;负责夜间施工、娱乐场所环保等审批。
(四)承担多部门办理的行政许可事项审批组织协调工作;负责行政审批信息网络系统、执法监督平台的建设管理;指导各街行政许可服务中心工作。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)内设 5 个职能科室;下辖 0个预算单位。
纳入天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入567.131648万元、政府性基金预算拨款收入0.000000万元、国有资本经营预算拨款收入0.000000万元、财政专户管理资金收入0.000000万元、事业收入0.000000万元、事业单位经营收入0.000000万元、上级补助收入0.000000万元、附属单位上缴收入0.000000万元、其他收入0.000000万元、上年结转结余10.027410万元;支出包括:一般公共服务支出493.659896万元、社会保障和就业支出48.981168万元、社会保险基金支出0.000000万元、卫生健康支出24.490584万元。天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年收支总预算577.159058万元。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年部门预算收入577.159058万元,与2024年预算相比增加51.480868万元,主要原因是履职项目支出预算收入增加。其中:上年结转结余10.027410万元,占1.74%;一般公共预算567.131648万元,占98.26%;政府性基金预算0.000000万元,占0.00%;国有资本经营预算0.000000万元,占0.00%;财政专户管理资金0.000000万元,占0.00%;事业收入0.000000万元,占0.00%;事业单位经营收入0.000000万元,占0.00%;上级补助收入0.000000万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占0.00%;其他收入0.000000万元,占0.00%。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年支出预算567.131648万元,与2024年预算相比增加41.453458万元,主要原因是履职项目支出增加。其中:基本支出494.131648万元,占87.13%;项目支出73.000000万元,占12.87%;事业单位经营支出0.000000万元,占0.00%;上缴上级支出0.000000万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占0.00%。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年财政拨款收入预算567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加。收入包括:一般公共预算拨款收入567.131648万元。2025年财政拨款支出预算567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加。支出包括:一般公共服务支出493.659896万元、社会保障和就业支出48.981168万元、卫生健康支出24.490584万元。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年一般公共预算支出567.131648万元,与2024年预算相比增加42.078458万元,主要原因是履职项目支出预算增加。
(二)具体情况。
1、“一般公共服务支出(类)”493.659896万元,与2024年预算相比增加46.251476万元,主要原因是履职项目支出增加,其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”493.659896万元,包括:“行政运行(项)”420.659896万元,主要用于:行政人员经费和公用经费支出;“政务公开审批(项)”73.000000万元,主要用于:履职项目支出;
2、“社会保障和就业支出(类)”48.981168万元,与2024年预算相比减少2.496022万元,主要原因是人员变动及社保基数调整,其中:
“行政事业单位养老支出(款)”48.981168万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”32.654112万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”16.327056万元,主要用于:机关事业单位职业年金支出。
3、“卫生健康支出(类)”24.490584万元,与2024年预算相比减少1.676996万元,主要原因是人员变动及社保基数调整,其中:
“行政事业单位医疗(款)”24.490584万元,包括:“行政单位医疗(项)”20.408820万元,主要用于:行政事业单位医疗支出;“公务员医疗补助(项)”4.081764万元,主要用于:公务员医疗补助支出。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)一般公共预算基本支出494.131648万元,与2024年预算相比减少18.921542万元,主要原因是人员变动和保险基数调整。其中:
人员经费411.946884万元,主要包括:
“基本工资(项)”73.432800万元、“津贴补贴(项)”90.465600万元、“奖金(项)”51.569400万元、“机关事业单位基本养老保险缴费(项)”32.654112万元、“职业年金缴费(项)”16.327056万元、“职工基本医疗保险缴费(项)”20.408820万元、“公务员医疗补助缴费(项)”4.081764万元、“其他社会保障缴费(项)”0.408176万元、“住房公积金(项)”98.079156万元、“其他工资福利支出(项)”20.000000万元、“退休费(项)”2.508000万元、“奖励金(项)”0.012000万元、“其他对个人和家庭的补助(项)”2.000000万元。
2025年一般公共预算“三公”经费安排0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
一、2025年因公出国(境)费预算0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国(境)费”经费。
二、2025年公务用车购置及运行费预算0.000000万元,其中公务用车运行费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费;公务用车购置费0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”经费。
三、2025年公务接待费预算0.000000万元,与2024年预算相比增加(减少)0.000000万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待费”经费。
2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2025年天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算82.184764万元,包括:“办公费”3.100000万元、“手续费”0.100000万元、“电费”3.000000万元、“邮电费”1.600000万元、“取暖费”14.416000万元、“物业管理费”16.320000万元、“差旅费”0.400000万元、“维修(护)费”0.800000万元、“委托业务费”14.400000万元、“工会经费”3.181764万元、“福利费”10.827000万元、“其他交通费用”14.040000万元。
(二)政府采购情况。
天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年安排政府采购预算1.000000万元,其中:政府采购货物支出货物1.000000万元、政府采购工程支出0.000000万元、政府采购服务支出0.000000万元。主要项目是:2025年公用经费(财政拨款-一般公共预算)-基础运转项目 1.000000 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括无。单价(账面原值)100万元以上的设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2025年实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算金额73.000000万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.天津市红桥区人民政府政务服务办公室(本级)2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。
市属委办局